“该案时间跨度长,又涉及收费管理、财务核算、工程招标等多项财务方面问题,小赵的加入帮助我们理清了错乱无序的账目,推动案情取得较大突破......”近日,东至县纪委监委某专案组组长宋琳春对专案组成员、县审计局赵雪婷同志赞不绝口。
2022年下半年,东至县审计局在对某单位主要负责人任期经济责任审计后,及时移交有关问题线索到该县纪委监委,并安排专业人员予以配合,为开展审查调查工作提供审计专业技术支持。
近年来,东至县纪委监委积极整合监督力量,与县审计局探索建立完善双向协助、信息共享、线索移送和处置结果反馈等工作机制,依托双方在监督范围、监督对象、监督方式上的不同侧重,强化共同分析研判和联动监督,不断提升贯通协同的规范化水平,努力实现1+1>2的监督效果。
为推动协作配合机制落实落细,该县纪委监委根据年度审计计划,及时汇总分析有关单位日常监督、巡察等方面情况,将突出问题予以反馈并建议作为后续审计重点。针对审计移交的问题线索,及时交办相关承办部门,对涉及审计专业性事项商请县审计局派员协助办理或提供资料,有效弥补纪检监察干部财务业务短板,以便揭露一些隐匿较深的问题线索。同时,根据工作需要,按规定将相关线索处理结果反馈给审计机关,实现“移送—分办—运用—反馈”闭环管理。
为推进“纪审联动”工作成果的充分运用,该县纪委监委进一步建立整改协同机制,聚焦重点工程项目预决算、惠民惠企资金管理使用、村级“一把手”任期经济责任履行情况等重要领域和关键环节的审计,根据日常监督、信访举报、审计掌握情况,采取听取汇报、个别访谈、查阅台账、实地检查等方式进行抽查,并将审计发现问题整改情况纳入日常监督,对不重视整改、整改推进不力的单位,采取书面督办、重点约谈等方式,倒逼各地各部门落实主体责任,合力推进问题整改到位,确保改出实效。
“通过和审计部门协同配合,我们不仅能对各类违规违纪问题早掌握、早介入、早处置,还能有力提升案件查办质效,有效形成了‘政治体检’与‘经济体检’协同互补,不断织紧织密‘联动监督网’。”该县纪委监委有关负责同志介绍道。(池州市纪委监委)